武定县2019年部门预算编制工作遵循综合预算、优先保障、定员定额、统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则,以建立全面规范、公开透明的预算管理制度为目标,大力推进预算公开。严格控制一般性支出,从严控制“三公”经费支出,降低行政运行成本。优化支出结构,突出“保工资、保运转、保民生、促发展”,加强支出绩效管理,提高财政资金使用效益,促进全县经济社会健康发展。
一、2019年“三公”经费预算财政拨款安排及变化情况
2019年“三公”经费财政拨款预算数1450万元,比上年预算数 1465万元减少15万元,下降1.03%,其中:因公出国(境) 费用预算0元,与上年相同;公务接待费预算744.55万元, 比上年预算数787万元减少42.45万元,下降5.39%;公务车运行维护费预算705.46万元,比上年预算数678万元增加27.46万元,增长4.05%;公务用车购置预算0万元,与上年相同。
二、2019年“三公”经费预算财政拨款增减变化说明
(一)因公出国(境)经费。2019年我县未预算因公出 国(境)经费,与上年相同。
(二)公务接待费用。 2019年公务接待费用支出预算744.55万元,比上年减少42.45万元,下降5.39%。下降的原因是各部门严格按照公务接待管理办法,切实规范接待范围和标准,简化接待程序,严格控制陪餐人数,切实控制接待费用支出。
(三)公务车用车购置及运行维护费。2019年公务车用车购置及运行维护费预算705.46万元,增加27.46万元,增长4.05%,其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费705.46万元。公务车用车运行维护费增长的主要原因是我县是深度贫困县,山区面积较大,脱贫攻坚任务艰巨,乡镇与县城及乡镇到村组的路途较远,随着脱贫攻坚工作的不断深入推进,驻村工作队员及县乡包保干部走村入户走访次数普遍增加,从而导致公务用车运行维护费的增长。
2019年我县各级、各部门将认真贯彻落实中央八项规定和我县的实施意见,按照国务院“约法三章”的要求,在“节支”上下真功夫,确保“三公”经费只减不增,切实降低行政成本,把有限的资金用在“刀刃”上,统筹加大全县稳增长、促改革、调结构、惠民生等重点项目投入,不断提高人民群众获得感、幸福感、安全感,为建设“多彩罗婺·幸福武定”奠定基础。
武定县财政局
2019年3月29日
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