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索  引  号:11532329015178442p-/2022-0228030 公文目录:部门预决算 发文机关:武定县政府办 发文字号: 主  题  词: 标      题:中国共产党武定县委员会统战部2022年部门预算公开 发布日期:2022年02月28日

中国共产党武定县委员会统战部2022年部门预算公开

监督索引号53232900121300000

中国共产党武定县委员会统战部2022年部门预算公开目录

第一部分 中国共产党武定县委员会统战部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(三)“三公”经费预算情况说明

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

(一)政府采购预算情况

(二)政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)因公出国(境)费

(二)公务接待费

(三)公务用车购置及运行维护费

(四)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

(五)基本支出预算增减变化情况及原因说明

(六)项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)国有资产占有使用情况

第二部分 中国共产党武定县委员会统战部2022年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 中国共产党武定县委员会统战部2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

中国共产党武定县委员会统战部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

统一战线是积极促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐,巩固和发展最广泛的爱国统一战线,是中国共产党凝聚人心、汇聚力量,实现中华民族伟大复兴。主要职责是贯彻执行中央和省委、州委、县委有关方针、政策;负责联系各民主党派和无党派代表人士工作,贯彻落实政治协商制度,发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督;会同有关部门做好各民主党派组织、党外人士的培养、考察、选拔、推荐、政治安排工作;调查研究并反映非公有制经济代表人士的情况,开展思想政治工作;负责开展以爱国统一为重点的海内外统战工作,保持香港澳门长期繁荣稳定、实现祖国完全统一服务;指导各委办局、乡镇统战工作;指导和协调台办、侨办、县工商联、县民族宗教事务等各项统战工作;承办县委和省、州委统战部交办的其他事项。

(二)机构设置情况

纳入武定县委统战部2022年部门预算编报的单位共1个。统战部内设股室6个,分别为:办公室、党外干部股、党外知识分子和新的社会阶层人士股、宣传调研股、民族宗教经济联络股。2022年年初预算在职在编实有人数11人;退休人员3人。在编实有车辆1辆。

(三)重点工作概述

统战部是党委主管统一战线工作的职能部门,是党委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构,承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责,主要是:

1.贯彻落实党对统一战线工作的理论方针政策和决策部署,拟订统一战线工作政策和规划,向同级党委请示报告统一战线工作并提出意见建议。

2.统筹协调指导统一战线工作,组织协调开展日常监督检查。

3.负责发现、联系和培养党外代表人士,在同级党委领导下做好党外代表人士的政治安排,协同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和审判机关、检察机关等领导职务的工作。

4.牵头协调无党派人士工作,支持无党派人士履行职责、发挥作用。

5.开展党外知识分子统一战线工作。

6.统筹协调民族工作,领导民族工作部门依法管理民族事务。

7.统一管理宗教工作,领导宗教工作部门依法管理宗教事务。

8.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策,统筹开展非公有制经济人士统一战线工作。

9.统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作。

10.会同有关部门开展港澳统一战线工作,开展对台统一战线工作。

11.统一领导海外统一战线工作,统一管理侨务工作,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。

12.协调推进统一战线领域法治建设。

13.在统一战线工作中落实意识形态工作责任制,负责开展统一战线宣传工作。

14.指导下级党委统一战线工作;协调政府有关部门统一战线工作;加强同政协组织的沟通协调配合;领导工商联党组,指导工商联工作;指导和管理社会主义学校;做好统一战线有关单位和团体管理工作。

15.完成同级党委和上级党委统战部交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截至2021年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制11人,其中:行政编制11人,事业编制0人。在职实有11人,其中:财政全供养11人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员3人,其中:离休0人,退休3人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入207.48万元,其中:一般公共预算207.48万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比增加31.53万元,主要原因为2021年有人员调入,人员工资、公用经费增加。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入207.48万元,其中:本年收入207.48万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款207.48万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加31.53万元,主要原因为2021年有人员调入,人员工资、公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出207.48万元。财政拨款安排支出207.48万元,其中:基本支出207.48万元,与上年对比增加31.53万元,主要原因为2021年有人员调入,人员工资、公用经费增加;项目支出0万元,与上年对比无变化。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013401.行政运行160.96万元,主要用于我单位2022年的工资福利支出、工伤保险、公用经费及2021年的公务用车运行维护费用支出。

2080501.行政单位离退休6.55万元,主要用于我单位2022年实行归口管理开支的统筹外离退休费用。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出15.10万元,主要用于我单位在职人员2022年度缴纳的基本养老保险费支出。

2101101.行政单位医疗8.94万元,主要用于我单位在职人员2022年度医疗保险缴费支出。

2101103.公务员医疗补助4.60万元,主要用于我单位在职人员2022年度集中安排的公务员医疗补助经费。

2210201.住房公积金11.33万元,主要用于我单位在职人员2022年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出173.64万元(基本支出173.64万元,项目支出0万元),其中,基本工资43.52万元,津贴补贴支出59.53万元,奖金30.03万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出15.10万元,职工基本医疗保险缴费8.49万元,公务员医疗补助缴费4.6万元,其他社会保障缴费1.04万元,住房公积金11.33万元。

商品和服务支出24.73万元(基本支出24.73万元,项目支出0万元),其中,办公费2.52万元,水费0.1万元,电费0.2万元,差旅费3.14万元,会议费1万元,劳务费1万元,公务接待费1万元,工会经费2.89万元,公务用车运行维护费2.5万元,其他交通费用10.2万元,其他商品和服务支出0.18万元。

对个人和家庭补助支出9.11万元(基本支出9.11万元,项目支出0万元),其中,退休费6.43万元,生活补助2.68万元。

资本性支出0万元。

(三)“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费预算总额3.5万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出2.5万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2.5万元),公务接待费支出1万元。

(四)财政专户管理资金支出情况

本部门2022年无财政专户管理资金支出,与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

(一)政府采购预算情况

2022年度本单位无政府采购预算安排。

(二)政府购买服务预算情况

2022年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)因公出国(境)费

我单位2022年无因公出国(境)费预算,与2021年预算一致。

(二)公务接待费

2022年预计执行国内公务接待26批次,153人次,接待费开支1万元;外事接待0批次,0人,接待费开支0万元。公务接待费与2021年预算数相比无变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

2022年计划购置公务用车0辆,公务用车保有量1辆,公务用车购置及运行维护费2.5万元。其中:购置费0万元,与2021年预算相比无变化;运行维护费2.5万元,比2021年预算减少1.07万元。公务用车运行维护费减少的原因是严格按照中央八项规定,规范使用公务用车。

(四)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年“三公”经费预算数比2021年预算数减少1.07万元,减少的主要原因是严格按照中央八项规定,规范使用公务用车。具体情况如下:

2022年因公出国(境)费与2021年预算一致,2022年公务接待费与2021年预算数一致,2022年公务用车购置及运行维护费比2021年预算减少1.07万元。

(五)基本支出预算增减变化情况及原因说明

2022年基本支出预算207.48万元,与上年对比增加31.53万元,主要原因为2021年有人员调入,人员工资、公用经费增加。

(六)项目支出预算增减变化情况及原因说明

2022、2021年我单位均无项目支出预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年度,我单位不涉及重点项目预算及绩效目标,在预算执行过程中,我们将不断建立健全相关预算绩效管理制度,规范资金和项目管理,充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的”三公“经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购置货物和服务的各项资金,包括来办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

5.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

(二)机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费预算总额为24.73万元,比2021年增加3.03万元,增加原因是人员增多,办公费、差旅费、其他交通费有增加。其中,办公费2.52万元,水费0.1万元,电费0.2万元,差旅费3.14万元,会议费1万元,劳务费1万元,公务接待费1万元,工会经费2.89万元,公务用车运行维护费2.5万元,其他交通费用10.2万元,其他商品和服务支出0.18万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,我单位资产总额91.73万元,其中,流动资产40.07万元,固定资产51.66万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加9.06万元,其中固定资产增加0.65万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆;报废报损资产0项;资产使用收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

中国共产党武定县委员会统战部2022年预算重点领域财政项目文本公开

2022年度,我单位不涉及重点项目预算绩效目标,因此不涉及评价结果,我单位在预算执行过程中,将不断建立健全完善相关绩效制度,规范资金和项目管理,充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附:中国共产党武定县委员会统战部2022年部门预算公开表(表1-18)

中国共产党武定县委员会统战部

2022年2月23日

监督索引号53232900121300111



中国共产党武定县委员会统战部2022年部门预算公开表20220225102419380.xls
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