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中国共产党武定县委员会党史研究室2024年预算公开目录
第一部分 中国共产党武定县委员会党史研究室2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党武定县委员会党史研究室2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本次下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表
二十、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
二十一、国有资本经营收入预算表
二十二、国有资本经营支出预算表
二十三、部门基础数据表
二十四、部门整体支出绩效目标表
二十五、预算重点领域财政项目文本一
二十六、预算重点领域财政项目文本二
第三部分 中国共产党武定县委员会党史研究室2024年部门预算重点领域财政项目文本公开
中国共产党武定县委员会党史研究室2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
中国共产党武定县委员会党史研究室加挂武定县地方志编纂委员会办公室牌子,为武定县委直属公益一类单位,参加公务员管理,机构规格为正科级。主要职责:一是贯彻落实党中央、省、州、县党委、政府关于党史工作、地方志工作的方针、政策、指示、规划和决策部署、工作安排、具体要求。二是承担地方党史资料征集、编辑工作,开展地方党史研究,开展革命遗址、纪念设施的认定、审核和建设保护,对涉及地方党史全局性政策性的重要工作进行指导。三是开展党史革命史宣传教育,负责组织党史方面的重大纪念活动,总结党在武定的历史经验和优良传统,发挥党史资政育人作用,为新时代党的建设和县委、县政府决策服务,为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。四是负责地方党史重要史实认定,指导乡镇和县级部门党史工作,开展党史业务培训。五是组织、指导、督促和检查地方志工作,组织编辑地方志书,搜集、保存地方志文献、档案资料。六是开展地方志理论研究,组织开发利用地方志资源,负责地方志宣传、管理和出版审查、报批工作,开展方志业务培训。七是组织编纂地方综合年鉴。八是完成省州党史、地方志编纂委员会办公室和县委、县政府交办的其它任务。
(二)机构设置情况
中国共产党武定县委员会党史研究室(县志办)共设置4个内设机构,包括:办公室、党史研究股、地方志年鉴股、宣传教育股。
所属单位0个。
(三)重点工作概述
2024年我室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,始终坚持把学习宣传党的二十大精神,《党史学习教育工作条例》《地方志工作条例》等作为当前和今后一个时期的首要政治任务,坚持学思用贯通,知信行统一,切实推动武定县史志事业高质量发展。一是扛牢党史研究。完成《中国共产党武定县历史第二卷(1950―1978)》出版发行。按时按质抓好《中共武定县委执政纪要(2023)》的编撰、出版发行。持续加大党史资料征编力度,努力推进党史基本著作正本三卷编撰启动工作,充分发挥存史、资政、育人作用。二是扛好史志宣传教育。常态长效开展党史学习教育,充实党史学习资料库(讲稿55个以上),带头讲好云南的五个革命故事,推进党史学习教育进学校、进机关、进农村、进社区、进企业、进军营、进网络“七进”活动,传承红色基因。三是扛稳遗迹保护。掌握重点革命遗址,做到革命遗址“家底清”。主动与乡镇和宣传、退役军人等单位协同保护利用。积极向省、州争取革命遗址保护资金,服务促进狮子山红军长征纪念广场项目建设,提升武定红色品牌。四是扛实志鉴编纂。努力编纂志鉴精品,按时按质抓紧编好《武定年鉴(2024)》,扎实推进编纂《武定县扶贫志》。做好全县地方志编纂业务指导工作。五是扛紧中心工作。围绕县委、县人民政府中心工作,抓好支部党建、党风廉政,服务招商固投、乡村振兴等工作,发掘历史溯源、提供史实论证,把党史方志事业写在惠民生、暖民心、顺民意上。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截至2023年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制9人,其中:行政编制9人,工勤人员编制0人,事业编制0人。在职实有9人,其中:财政全额保障9人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人,其中:离休0人,退休4人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2024年部门财务总收入208.01万元,其中:一般公共预算208.01万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
与上年对比减少65.44万元,下降23.93%,主要原因是人员减少,人员经费和随工资计提的各项保险费用预算减少。
(二)财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入208.01万元,其中:本年收入208.01万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款208.01万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少65.44万元,下降23.93%,主要原因是人员减少,人员经费和随工资计提的各项保险费用预算减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出208.01万元。财政拨款安排支出208.01万元,其中:基本支出190.01万元,与上年对比减少55.75万元,下降22.68%,主要原因是人员减少,人员经费和随工资计提的各项保险费用减少;项目支出18.00万元,与上年对比减少9.69万元,下降34.99%,主要原因是贯彻落实“过紧日子集中财力办大事”的要求,压减一般项目经费预算。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2013101.行政运行140.20万元,主要用于人员工资及日常公用经费等支出。
2013102.一般行政管理事务18.00万元,主要用于《中共武定县委执政纪要(2023)》《武定年鉴(2024)》编辑、印刷、出版发行和革命遗址保护利用项目建设支出。
2080501.行政单位离退休8.85万元,主要用于退休人员统筹外工资支出。
2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出16.60万元,主要用于职工养老保险缴费支出。
2101101.行政单位医疗5.89万元,主要用于缴纳行政人员医疗保险缴费支出。
2101103.公务员医疗补助4.67万元,主要用职工公务员医疗补助缴费支出。
2101199.其他行政事业单位医疗支出0.34万元,主要用于单位事业人员医疗保险、失业保险缴费支出。
2210201.住房公积金13.47万元,主要用于在职职工住房公积金补助缴费支出。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出163.76万元(基本支出163.76万元,项目支出0万元),其中,基本工资42.77万元,津贴补贴50.50万元,奖金29.09万元,机关事业单位基本养老保险缴费16.60万元,职工基本医疗保险缴费5.89万元,公务员医疗补助缴费4.67万元,其他社会保障缴费0.77万元,住房公积金13.47万元。
商品和服务支出35.40万元(基本支出17.4万元,项目支出18.00万元),其中,办公费5.03万元,印刷费12.24万元,水费0.06万元,电费0.50万元,邮电费0.15万元,差旅费1.74万元,维修(护)费3.00万元,公务接待费0.48万元,劳务费1.60万元,工会经费1.73万元,其他交通费用8.63万元,其他商品和服务支出0.24万元。
对个人和家庭的补助8.85万元,其中离休费0万元,退休费8.85万元。
资本性支出0万元(基本支出0万元,项目支出0万元),其中,房屋建筑物购建0万元,办公设备购置0万元。
(三)财政专户管理资金支出情况
本部门2024年无财政专户管理资金支出,与上年相比无增减变化。
五、县对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
本部门无与中央配套事项资金预算。
(二)按既定政策标准测算补助事项
本部门无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
本部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.48万元,较上年减少0.01万元,下降2.04%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
本部门2024年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
因公出国(境)费较上年无变化,主要原因是我单位无因公出国(境)安排,因此未安排预算。
(二)公务接待费
本部门2024年公务接待费预算为0.48万元,较上年减少0.01万元,下降2.04%,国内公务接待批次为10次,共计接待98人次。
公务接待费预算较上年减少的主要原因是认真落实中央八项规定,厉行节约,严控“三公”经费支出,把过紧日子的要求落到实处,公务接待费预算比上年减少。
(三)公务用车购置及运行维护费
本部门2024年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%,主要原因是我单位没公务用车;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%,主要原因是我单位没公务用车。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
公务用车购置及运行维护费与上年相比无增减变化,主要原因是我单位没公务用车。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年度,我单位不涉及重点项目预算及绩效目标,在预算执行过程中,我们将不断建立健全相关绩效制度,规范资金和项目管理,充分发挥财政资金使用效益。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
2.项目支出:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
本部门2024年机关运行经费安排17.40万元,与上年对比减少3.75万元,下降17.73%,主要原因是2024年在职职工减少,人均公用经费预算减少,导致机关运行经费预算比上年减少。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,本部门资产总额190.59万元,其中:流动资产10.48万元,固定资产180.11万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少15.77万元,其中固定资产减少9.75万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年1月资产月报数。
(四)政府购买服务预算情况
2024年度本单位无政府购买服务预算安排。
中国共产党武定县委员会党史研究室2024年预算重点领域财政项目文本公开
我单位2024年无重点领域财政项目预算。
一、项目名称
无。
二、立项依据
无。
三、项目实施单位
无。
四、项目基本概况
无。
五、项目实施内容
无。
六、资金安排情况
无。
七、项目实施计划
无。
八、项目实施成效
无。
附:中国共产党武定县委员会党史研究室2024年部门预算表
中国共产党武定县委员会党史研究室
2024年3月22日
监督索引号53232900128400111