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武定县医疗保障局2025年预算公开目录
第一部分 武定县医疗保障局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 武定县医疗保障局2025年部门预算表
一、2025年部门财务收支预算总表
二、2025年部门收入预算表
三、2025年部门支出预算表
四、2025年部门财政拨款收支预算总表
五、2025年一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2025年部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、2025年部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、2025年部门项目支出绩效目标表(本级下达)
十、2025年部门项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表
十二、2025年部门政府采购预算表
十三、2025年部门政府购买服务预算表
十四、2025年对下转移支付预算表
十五、2025年对下转移支付绩效目标表
十六、2025年新增资产配置表
十七、2025年上级补助项目支出预算表
十八、2025年部门项目中期规划预算表
第三部分 武定县医疗保障局2025年部门预算重点领域财政项目文本公开
武定县医疗保障局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.组织实施全县医疗保险、大病保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准。
2.组织实施医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。
3.组织实施医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和区域调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。
4.组织实施上级制定的城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准,建立动态调整机制。
5.组织实施上级制定的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。
6.组织实施定点医药机构协议和支付管理办法,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。
7.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。
8.完成县委、县政府交办的其他任务。
(二)机构设置情况
我部门共设置5个内设机构,包括:办公室、财务和基金管理股、待遇保障和监督股、医疗费用审核股、医药服务和价格管理股。
所属单位0个。
(三)重点工作概述
1.坚持以人民为中心的发展思想。全面执行《楚雄州改革脱贫攻坚医疗保障成果有效衔接乡村振兴实施细则》,推动建立防止因病致贫返贫长效机制,做到工作不留空档,政策不留空白,助力乡村振兴。
2.加强医保法制化建设,推动形成基金监管长效机制,守好人民群众的“救命钱”。始终把加强基金监管作为医疗保障工作首要的政治任务,采取日常稽核、专项检查、联合检查、社会监督、举报投诉、智能监控“组合拳”,着力提升医保基金监管效能,织密基金监管“安全网”,努力实现医保基金监管法治化、专业化、规范化、常态化。
3.坚持党建引领、全面从严治党。始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持党建引领,着力打造全民医保、便民医保、智慧医保、清廉医保,切实增强人民群众的安全感、获得感和幸福感。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制17人,其中:行政编制5人,工勤人员编制0人,事业编制12人。在职实有17人,其中:财政全额保障17人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人,其中:离休0人,退休3人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入3217195.91元,其中:一般公共预算3217195.91元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。
与上年对比增加39723.21元,增长1.25%,主要原因是2025年职工基本工资调标。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入3217195.91元,其中:本年收入3217195.91元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3217195.91元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加39723.21元,增长1.25%,主要原因是2025年职工基本工资调标。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出3217195.91元。财政拨款安排支出3217195.91元,其中:基本支出3217195.91元,与上年对比增加39723.21元,增长1.25%,主要原因是2025年职工基本工资调标;项目支出0.00元,与上年对比增加0.00元,增长0%,主要原因是我单位近年来无本级财力项目支出,故项目支出较上年无增减变化。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2025年部门预算总支出3217195.91元,其中:
2080501 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出65354.40元,主要用于行政单位离退休支出;
2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出294299.67元,主要用于由单位缴纳的基本养老保险支出;
2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出92894.12元,主要用于本单位行政人员基本医疗保险缴费支出;
2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出10134.92元,主要用于本单位事业人员基本医疗保险缴费支出;
2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出70021.02元,主要用于本单位公务员医疗补助缴费支出;
2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5600.00元,主要用于本单位大病保险缴费支出;
2101501 卫生健康支出—医疗保障管理事务—行政运行支出2446056.62元,主要用于本单位的工资福利支出及日常公用经费支出;
2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出232835.16元,主要用于由本单位为职工缴纳的住房公积金支出。
(二)财政专户管理资金支出情况
本部门2025年无财政专户管理资金支出,与上年相比无增减变化。
五、对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
本部门无与中央配套事项资金预算。
(二)按既定政策标准测算补助事项
本部门无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
本部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0.00元,其中:政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
武定县医疗保障局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13000.00元,较上年增加0.00元,增长0%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
武定县医疗保障局2025年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
较上年无增减变化,主要原因是单位无因公出国(境)支出,因此无预算安排。
(二)公务接待费
武定县医疗保障局2025年公务接待费预算为13000.00元,较上年增加0.00元,增长0%,国内公务接待批次为33次,共计接待262人次。
与去年基本持平,原因是本单位牢固树立“过紧日子”的思想,认真贯彻执行厉行节约政策。
(三)公务用车购置及运行维护费
武定县医疗保障局2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元,较上年增加0.00元,增长0%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0%,较上年无增减变化,主要原因是单位无公务用车购置支出,因此无预算安排;公务用车运行维护费0.00元,较上年增加0.00元,增长0%;公务用车运行维护费较上年无增减变化,主要原因本部门无公务用车,因此无预算安排;共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
公务用车购置及运行维护费无变动的原因是单位无公务用车,故不存在公务用车购置及运行维护费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年度,我单位不涉及重点项目预算及绩效目标,在预算执行过程中,我们将不断建立健全相关绩效制度,规范资金和项目管理,充分发挥财政资金使用效益。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.基本支出:指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
2.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
武定县医疗保障局2025年机关运行经费安排262644.66元,与上年对比减少23237.92元,下降8.12%,主要原因是本年压减差旅费、劳务费的预算。其中:办公费22018.00元,差旅费20070.00元,公务接待费13000.00元,劳务费11183.00元,工会经费30302.66元,其他交通费用29271.00元,其他商品和服务支出1800.00元,车改补贴135000.00元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,武定县医疗保障局资产总额193294.27元,其中,流动资产15678.43元,固定资产177615.84元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少21881.11元,其中固定资产减少8107.39元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.000元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年1月资产月报数。
(四)政府购买服务预算情况
2025年度本部门无政府购买服务预算安排。
武定县医疗保障局2025年预算重点领域财政项目文本公开
我部门2025年无重点领域财政项目预算。
一、项目名称
无。
二、立项依据
无。
三、项目实施单位
无。
四、项目基本概况
无。
五、项目实施内容
无。
六、资金安排情况
无。
七、项目实施计划
无。
八、项目实施成效
无。
附:武定县医疗保障局2025年部门预算表
武定县医疗保障局
2025年3月25日
监督索引号53232900358700111