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索  引  号:11532329015178442p-/2025-0325010 公文目录:部门预决算 发文机关:武定县政府办 发文字号: 主  题  词: 标      题:武定县政务服务管理局2025年预算公开 发布日期:2025年03月25日

武定县政务服务管理局2025年预算公开

监督索引号53232900143000000

 

 

 

武定县政务服务管理局2025年预算公开目录

 

 

第一部分  武定县政务服务管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  武定县政务服务管理局2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、2025年部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、2025年部门项目支出绩效目标表(本级下达)

十、2025年部门项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

第三部分 武定县政务服务管理局部门2025年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县政务服务管理局2025年部门预算编制

 

说明

 

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

贯彻落实中央、省、州简政便民、政务服务、行政审批方针政策和法律法规,主要职责:

1.负责贯彻落实上级有关政务服务、公共资源交易的政策法规,负责制定政务服务及公共资源交易管理相关规章制度并实施;

2.贯彻落实上级有关行政审批制度改革精神和政策法规;

3.负责行政审批标准化、规范化建设和涉及行政审批的信息公开;

4.负责协调县级部门划入的行政许可事项涉及的现场勘查、联合验收、技术论证和社会听证等工作;

5.指导和管理县级部门集中进驻办理的行政许可事项和公共服务事项,对服务质量、服务效率进行管理和监督;

6.负责县级政务服务平台的建设和管理,制定各项制度、管理办法、并组织实施;

7.负责全县电子政务管理,负责在线政务服务平台建设和管理,推进“互联网+政务服务”;

8.负责招标投标交易活动,搭建交易服务平台、提供服务并实施综合现场监督管理;

9.规范中介超市的运行管理,对中介超市选取的中介机构服务情况进行跟踪监督管理;

10.会同有关部门对综合评标专家库进行资源整合,负责进驻政务服务大厅的代理机构及评标专家管理;

11.受理公民、法人或其他组织对政务服务和公共资源交易的投诉及举报;

12.完成县委、县政府交办的其他任务。承担县公共资源交易的职责,负责县公共资源交易的政府采购、国有产权土地使用权矿业权交易、工程建设进场交易的综合服务工作。依法受理各类发包申请或委托,提供公共资源交易技术咨询服务,协助有关部门处理交易活动中产生的质疑和投诉,负责维护、管理评标专家库,组织对评标专家的考核。

(二)机构设置情况

我部门共设置10个内设机构,包括:办公室、组织人事股、政务服务管理股、行政审批改革股、招投标监督管理股、中介服务管理股、经济类审批股、建设类审批股、社会类审批股、电子政务规划股。

武定县政务服务管理局所属单位2个,均为非独立核算、非独立批复单位,分别是:

1.武定县公共资源交易中心

2.武定县行政审批服务中心

(三)重点工作概述

1.健全“高效办成一件事”重点事项清单管理机制和常态化推进机制,基本形成智慧便捷和公平普惠的政务服务体系。将多部门办理或跨层级办理,关联性强、办理量大、时间相对集中的事项集成办理。推动自助终端向村(社区)、园区和银行等场所延伸。

2.依托一体化政务服务平台,推进异地事项全程网办,优化线下代收代办服务,收件、办理协同联动机制,实现异地事项就近办理。严格落实全国统一的市场准入负面清单,推动“非禁即入”普遍落实。

3.全面提高项目建设审批效率,积极协同各行业主管部门探索深化项目建设行政审批改革。统筹各审批环节,合理划分审批阶段。制定统一的审批流程图示范文本。设置工程建设项目审批综合服务窗口,实现“一个窗口”提供综合服务。

4.全面提升公共资源交易水平,紧紧围绕构建全国统一大市场和推动高质量发展各项要求,持续加强公共资源交易平台“数智化”建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制41人,其中:行政编制18人,工勤人员编制1人,事业编制22人。在职实有43人,其中:财政全额保障43人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人,其中:离休0人,退休3人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入11374238.51元,其中:一般公共预算11373238.51元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0元.00,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入1000.00元。

与上年对比减少40084.12元,下降0.35%,主要原因是:2024年政府采购全流程电子化交易项目127000.00元周期为一年,2025年未安排此项目。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入11373238.51元,其中:本年收入11373238.51元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款11373238.51元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少41084.12元,下降0.36%,主要原因是:2024年政府采购全流程电子化交易项目127000.00元周期为一年,2025年未安排此项目。

四.预算单位支出情况

2025年部门预算总支出11374238.51元。财政拨款安排支出11373238.51元,其中:基本支出8087086.71元,与上年对比增加109276.80元,增长1.37%,主要原因是:一2025年基本工资调标工资福利支出增加,二本年退休2人职业年金比上年增加122072.00元;项目支出3286151.80元,与上年对比减少150360.20元,下降4.37%,主要原因是:一2024年政府采购全流程电子化交易项目127000.00元周期为一年,2025年未安排此项目,二政务服务大厅运行经费预算比上年压减23360.00元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301 一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—行政运行5987595.75元,主要用于机关人员的工资福利支出及公用经费支出;

2010302 一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—一般行政管理事务3286151.80元,主要用于政务服务大厅租赁、政务服务大厅正常运行、行政审批、公共资源交易中心标准化场所建设等保障支出;

2080501 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休64702.80元,主要用于单位3名退休人员统筹外经费支出;

2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出790441.29元,主要用于在职人员基本养老保险支出;

2080506  社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出191922.00元,主要用于2025年退休人员职业年金支出;

2080801 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤22944.00元,主要用于病故职工遗属补助支出;

2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗141738.73元,主要用于机关在职和退休的行政人员医疗保障支出;

2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗136148.58万元,主要用于机关在职和退休的事业人员医疗保障支出;

2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助171773.80元,主要用于机关在职和退休人员公务员医疗保障支出;

2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出12880.00元,主要用于机关在职和退休人员大病医疗保障和工伤保险支出;

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金566939.76元,主要用于在职人员住房保障支出

(二)财政专户管理资金支出情况

本部门2025年无财政专户管理资金支出,与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县政务服务管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15000.00元,较上年减少6000.00元,下降28.57%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

武定县政务服务管理局2025年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

因公出国(境)费较上年无变化,主要原因是我单位历年来均无因公出国(境)经费。

(二)公务接待费

武定县政务服务管理局2025年公务接待费预算为15000.00元,较上年减少6000.00元,下降28.57%,国内公务接待批次为26次,共计接待160人次。

减少的原因:一是严格执行公务接待的要求和规定,二是根据2024年我单位的公务接待支出并结合2025年的实际预算。

(三)公务用车购置及运行维护费

武定县政务服务管理局2025年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年增加0.00元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0.00元,增长0.00%,我单位无公务用车编制,故公务用车购置费较上年无增减变化;公务用车运行维护费0元,较上年增加0元,增长0%,我单位无公务用车,故公务用车运行维护费与上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化的原因:一是我单位无公务用车编制不能购置车辆,二是我单位无公务用车没有运行维护费开支,故公务用车购置及运行维护费较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度,我单位不涉及重点项目预算及绩效目标,在预算执行过程中,我们将不断建立健全相关绩效制度,规范资金和项目管理,充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

(一)名词解释

1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县政务服务管理局2025年机关运行经费安排595349.56元,与上年对比减少34434.00元,下降5.47%,主要原因:一是2025年公用经费压减10%公用经费减少35002.00元,二是2025年1月退休1人公用经费减少。其中:办公费124018.00元,差旅费70000.00元,公务接待费15000.00元,劳务费20000.00元,工会经费81731.56元,其他交通费206800.00元,其他商品和服务支出62800.00元,办公设备购置15000.00元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,武定县政务服务管理局资产总额2223261.08元,其中,流动资产142811.28元,固定资产2080449.80元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少404651.22元,其中固定资产减少447831.31元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年1月资产月报数。

(四)政府购买服务预算情况

2025年政府购买服务预算共涉及1个政府购买服务项目,预算资金339840.00元。分别是:

1.武定县政务服务窗口服务,用于县政务服务及行政审批工作辅助服务,金额339840.00元。

 

 

 

 

武定县政务服务管理局2025年预算重点领域

 

财政项目文本

 

 

我单位2025年无重点领域财政项目预算

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

    附:武定县政务服务管理局2025年部门预算表

                                                                 武定县政务服务管理局

                                                         2025年3月25日

 

 

监督索引号53232900143000111



武定县政务服务管理局2025年部门预算表20250312034256136.xls