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武定县投资促进局2025年预算公开目录
第一部分 武定县投资促进局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 武定县投资促进局2025年部门预算表
一、2025年部门财务收支预算总表
二、2025年部门收入预算表
三、2025年部门支出预算表
四、2025年部门财政拨款收支预算总表
五、2025年一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2025年部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、2025年部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、2025年部门项目支出绩效目标表(本级下达)
十、2025年部门项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表
十二、2025年部门政府采购预算表
十三、2025年部门政府购买服务预算表
十四、2025年对下转移支付预算表
十五、2025年对下转移支付绩效目标表
十六、2025年新增资产配置表
十七、2025年上级补助项目支出预算表
十八、2025年部门项目中期规划预算表
第三部分 武定县投资促进局2025年部门预算重点领域财政项目文本公开
武定县投资促进局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
武定县投资促进局系隶属于武定县人民政府的招商引资工作部门,负责全县外来投资的协调、组织、管理和服务工作。具体是:贯彻执行县委、县政府招商工作的方针政策,拟定全县招商引资规划,负责全县招商引资工作的综合协调和管理工作。做好全县招商引资项目的统计、管理工作,参与招商引资项目的认定,对招商引资项目完成情况定期通报。负责招商引资优惠政策的研究制定和招商引资工作的调研及咨询服务。负责全县招商引资项目库的建立和管理;负责招商引资项目的收集、整理、筛选、编印和信息发布工作;参与招商引资项目的评估、推介、洽谈和协调工作。负责招商引资信息交流,掌握招商引资动态,及时向县委、县政府和各乡镇各部门提供招商引资的信息。负责组织开展大型招商引资活动。负责我县招商引资政策的解释、项目的谈判、落地推进和跟踪服务工作。
(二)机构设置情况
共设置4个内设机构,包括:局办公室、招商合作股、信息项目法规股、投资运行分析股。
所属单位0个。
(三)重点工作概述
2025年,全县招商引资工作将按照县委、县政府工作的总体部署,重点围绕“一极两区”建设,结合我县产业定位,高位推动构建招商引资工作新体系,重点打造世界一流“三张牌”。争取全年引进州外到位资金增长15%以上,新包装策划招商引资项目90个以上。
1.加大招商引资工作督促力度,切实压实工作责任。将线索项目分解落实到各责任单位、各乡镇。
2.进一步加大“走出去,请进来”工作力度。一是按照《武定县科级以上领导干部外出招商考察管理制度》的要求,认真谋划外出招商活动方案,认真梳理洽谈对接的项目,按季度制定外出招商活动计划,并认真开展外出招商。二是做好在谈项目的服务对接,对于有投资意向的客商,做好对接服务,尽力做好项目相关要素保障。三是突出园区招商。高度重视发挥园区的主阵地作用,以园区为载体扩大招商引资,集中培植招商引资的亮点和新的经济增长点。
3.狠抓项目落实,搞好项目跟踪服务。对计划实施的项目要抓紧抓实抓好,切实做到“线索项目抓跟踪,跟踪项目抓签约,签约项目抓报批、报批项目抓开工,开工项目抓投产,投产项目抓增资”。重点做好武定·滇中北部国际农产品交易中心建设、光伏及风电等新能源项目、钛产业基地建设等项目的洽谈和对接力度。下大力气逐一解决,特别是加大要素保障力度,为项目建设创造基本条件,力争实现当年建设、当年投产、当年收益。
4.创新方式,加大招商引资宣传推介力度。一是及时更新《武定县招商引资项目册》、《武定县招商引资宣传片》。二是利用好我县政府门户网站、数字武定以及其他网络平台开展网络宣传招商。三是用心鼓励全县干部职工“走出去”与“请进来”相结合,透过寻关系、找门子、探路子的方式,进行亲情招商、友情招商。四是注重紧密联系好我县在外创业乡贤,努力透过他们宣传推介家乡,充分利用外地参观考察团来我县之际,为招商引资牵线搭桥,引进项目。五是依托国内进博会、商洽会等重大节会招商活动契机,组织参与开展招商引资宣传推介活动。常态化开展网络招商推介会。六是创新招商模式,加强一把手招商、“链长制”招商、专业招商、驻点招商、以商招商、会展招商、平台招商,实施招大商抓落地行动,提高招商引资、招才引智质量。七是强化市场化招商,加快建立“投资促进服务中心+产业(招商)服务公司”互为补充的招商运行模式,提高市场化招商实效。
5.优化投资环境,增强招商引资吸引力。一是高质量抓好项目服务。持续强化服务意识,提升服务效能,深入抓好“放,管,服”,落实“最多跑一次”要求,持续整合优化行政审批流程,健全完善线上线下审批系统,完善投资服务保障机制,始终坚持一个项目、一套班子、一名领导、一名专人、一抓到底的服务机制。二是持续提升服务本领。强化专业招商队伍建设,用“引进来”方式聘请专家学者、行业精英讲授招商专业知识,不断提升招商队伍与企业家、投资者打交道、交朋友的本领,不断增强招商队伍专业化水平和服务企业的能力。培育打造一支懂经济、明管理、晓政策、善沟通的外向型、复合型招商人才队伍。三是营造良好营商氛围。发展是第一要务、招商是第一要事。要全方位、多层次、宽领域宣传我县招商引资工作,进一步营造良好的招商引资氛围,形成全社会关心招商、支持招商、服务招商、参与招商的强大合力,努力构筑“政府带动、部门联动、企业主动、社会推动”的招商引资工作格局。坚持“政府围着企业转、企业有事马上办”。全力营造“亲商、爱商、重商”的营商环境。
二、预算单位基本情况
本部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制12人,其中:行政编制8人,工勤人员编制0人,事业编制4人。在职实有11人,其中:财政全额保障11人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人,其中:离休0人,退休5人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入3138134.72元,其中:一般公共预算3138134.72元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。
与上年对比增加758634.72元,增长31.88%,主要原因一是本部门新调入4名事业人员;二是本部门在职人员逐年晋升,从而增加了工资、保险、工会经费、住房公积金及公用经费等各项在职人员经费。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入3138134.72元,其中:本年收入3138134.72元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3138134.72元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加758634.72元,增长31.88%,主要原因一是本部门新调入4名事业人员,二是本部门在职人员逐年晋升,从而增加了工资、保险、工会经费、住房公积金及公用经费等各项在职人员经费。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出3138134.72元。财政拨款安排支出3138134.72元,其中:基本支出2138134.72元,与上年对比增加258635.69元,增长13.76%,主要原因一是本部门新调入4名事业人员,二是本部门在职人员逐年晋升,从而增加了工资、保险、工会经费、住房公积金及公用经费等各项在职人员经费;项目支出1000000.00元,与上年对比增加500000.00元,增长100%,主要原因是本部门因县委、县政府招商引资工作需要,在原有招商引资补助专项经费的基础上增加500000.00元资金预算,故项目支出较上年增长。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2011301 一般公共服务支出-商贸事务-行政运行1433490.64元,主要用于单位职工的工资福利支出及公用经费支出。
2011399 一般公共服务支出-商贸事务-其他商贸事务支出1000000.00元,主要用于单位招商引资工作经费支出。
2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休258880.20元,主要用于单位退休人员统筹外退休费。
2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出177552.96元,主要用于单位职工养老保险缴费。
2080801 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤21672.00元,主要用于单位遗属生活补助。
2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗40521.27元,主要用于单位职工基本医疗保险缴费和工伤保险缴费。
2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗20487.38元,主要用于单位职工基本医疗保险缴费和工伤保险缴费。
2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助49822.35元,主要用于单位职工公务员医疗补助缴费。
2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4480.00元,主要用于单位在职和退休职工大病医疗缴费。
2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金131227.92元,主要用于单位职工住房公积金缴费。
(二)财政专户管理资金支出情况
本部门2025年无财政专户管理资金支出,与上年相比无增减变化。
五、对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
本部门无与中央配套事项资金预算。
(二)按既定政策标准测算补助事项
本部门无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
本部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0.00元,其中:政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
武定县投资促进局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计164100.00元,较上年减少176200.00元,下降51.78%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
武定县投资促进局2025年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
因公出国(境)费较上年无增减变化,主要原因为本部门历年来均无因公出国(境)经费。
(二)公务接待费
武定县投资促进局2025年公务接待费预算为144100.00元,较上年增加73800.00元,增长104.98%,国内公务接待批次为120次,共计接待1320人次。
公务接待费增加的原因是本部门因县委、县政府招商引资工作需要,在公务接待费的基础上增加73800.00元资金预算,用于县委、县政府招商引资接待工作,故公务接待费支出较上年增长。
(三)公务用车购置及运行维护费
武定县投资促进局2025年公务用车购置及运行维护费为20000.00元,较上年减少250000.00元,下降92.59%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年减少250000.00元,下降100%,公务用车购置费减少的原因是本部门2024年新购置公务用车一辆,2025无公务用车购置预算;公务用车运行维护费20000.00元,较上年增加0.00元,增长0%,公务用车运行维护费无增减变动的原因是我单位加强财务管理,认真贯彻落实厉行节约,树立过紧日子的思想,维持上年公务用车运行维护费开支,故公务用车运行维护费较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。
公务用车购置及运行维护费减少的原因一是本部门2024年新购置公务用车一辆,2025无公务用车购置预算,二是我单位加强财务管理,认真贯彻落实厉行节约,树立过紧日子的思想,维持上年公务用车运行维护费开支,故公务用车运行维护费较上年无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年度,本部门不涉及重点项目预算及绩效目标,在预算执行过程中,我们将不断建立健全相关绩效制度,规范资金和项目管理,充分发挥财政资金使用效益。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.基本支出:基本支出是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
2.项目支出:项目支出是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。
5.机关运行经费:指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
武定县投资促进局2025年机关运行经费安排638829.72元,与上年对比增加424329.72元,增长197.82%,增加主要原因一是本部门新调入4名事业人员;二是本部门在职人员逐年晋升,从而增加了工资、保险、工会经费、住房公积金及公用经费等各项在职人员经费。其中:办公费157786.00元,水费300.00元,电费2000.00元,邮电费10000.00元,差旅费161400.00元,会议费15000.00元,公务接待费144100.00元,劳务费27000.00元,委托业务费20000.00元,工会经费17943.72元,公务用车运行维护费20000.00元,其他交通费用63300.00元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,武定县投资促进局资产总额454193.71元,其中:流动资产146878.75元,固定资产307314.96元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额增加92390.03元,其中:固定资产增加182247元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年1月资产月报数。
(四)政府购买服务预算情况
2025年度本部门无政府购买服务预算安排。
武定县投资促进局2025年预算重点领域财政项目文本公开
本部门2025年无重点领域财政项目预算。
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
附:武定县投资促进局2025年部门预算表
武定县投资促进局
2025年3月25日
监督索引号53232903300200111