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索  引  号:11532329015178442p-/2025-0326074 公文目录:部门预决算 发文机关:武定县政府办 发文字号: 主  题  词: 标      题:武定县青少年学生校外活动中心2025年部门预算公开 发布日期:2025年03月26日

武定县青少年学生校外活动中心2025年部门预算公开

监督索引号53232900256500000

 

武定县青少年学生校外活动中心2025年预算公开目录

 

第一部分 武定县青少年学生校外活动中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县青少年学生校外活动中心2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

2025年部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

2025年部门项目支出绩效目标表(本级下达)

2025年部门项目支出绩效目标表(另文下达)

2025年部门政府性基金预算支出预算表

2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

2025年对下转移支付预算表

2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

第三部分  武定县青少年学生校外活动中心2025年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县青少年学生校外活动中心2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.负责开展青少年艺术、体育、科技等特长培训,提高青少年的综合素质。

2.组织全县中小学、幼儿园开展各类兴趣特长活动。

3.参与教育局组织开展县域大型文体、科技等活动。

4.组织开展各类校外德育教育活动。

5.负责挖掘校外教育师资资源,创新培训活动的内容和方式方法。

(二)机构设置情况

我部门共设置3个内设机构,包括:主任办公室、教务室、财务室。

所属单位0

)重点工作概述

1.要继续加强中心各项管理。积极争取县教育体育局、县财政局的支持,全面落实上级整改要求,解决好中心管理体制不够规范的问题。

2.要突出抓紧抓好专兼职教师的业务学习,提高中心教师队伍的整体水平。

3.根据中心职能,按省州教育主管部门下达的各项任务,认真抓好学期周末兴趣班和寒暑假兴趣班的办学管理工作。做到宣传发动到位,教师选聘到位,管理服务到位,让学生在周末和假期想来、爱来、连续不断地来中心参与学习体验,确保中心教学质量一期更比一期高,不断提升学生、家长的满意度,增强中心在复杂的校外教育环境中的竞争实力。

4.坚持公益性,打造品牌活动项目。继续做好教育体育局安排的各项任务,发挥青少年活动中心的阵地作用。按上级要求,积极做好争取国家彩票公益金支持的项目申报工作,把优秀公益活动,做成具有地方特色的项目,形成自己品牌。

5.在教育体育局的重视下,发挥活动中心资源优势,拓展功能,一如既往地服务好各部门、各单位的培训和会议,提高服务质量,聚集人气,进一步扩大中心的影响力和知晓度。

6.在教育体育局的统一协调下,继续争取城区中小学学校和幼儿园的支持帮助,推进武定县青少年生校外活动中心与各类学校教育的相互衔接、良性互动,使校内外教育工作有效渗透、无缝对接,为学生的全面发展提供服务平台。

7.继续重视安全管理工作。充分发挥人防的积极性,全面落实值班人员的安全责任制度,进一步提高技防保障措施,确保中心安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制8人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制8人。在职实有8人,其中:财政全额保障8人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025部门财务总收入1975235.65,其中:一般公共预算1475235.65,政府性基金0.00,国有资本经营收益0.00财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00,事业单位经营收入500000.00,上级补助收入0.00,附属单位上缴收入0.00,其他收入0.00

与上年对比减少175831.68元,下降8.17%主要原因在职人员减少2人,基本工资、奖金、津贴、社会保险和医疗卫生及住房保障等一系列支出都有所下降

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1475235.65,其中:本年收入1475235.65,上年结转收入0.00。本年收入中,一般公共预算财政拨款1475235.65,政府性基金预算财政拨款0.00,国有资本经营收益财政拨款0.00

与上年对比减少275831.68元,下降15.75%主要原因在职人员减少2人,基本工资、奖金、津贴、社会保险和医疗卫生及住房保障等一系列支出都有所下降

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1975235.65财政拨款安排支出1475235.65,其中基本支出1475235.65,与上年对比减少275831.68元,下降15.75%主要原因在职人员减少2人,基本工资、奖金、津贴、社会保险和医疗卫生及住房保障等一系列支出都有所下降项目支出0.00,与上年对比增加0.00元,增长0.00%主要原因本单位无项目支出预算。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050199 教育支出教育管理事务他教育管理事务支出974022.94元,主要用于工资福利支出及商品和服务支出。

2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政事业单位养老支出146187.69元,主要用于在职人员基本养老保险缴费。

2080502 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出49542.00元,主要用于退休人员工资和福利支出。

2080506 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出118860.60元,主要用于单位职工职业年金缴费。

2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗52419.37元,主要用于在职人员事业单位医疗保险和大病保险的缴纳。

2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助39178.29元,主要用于在职人员公务员医疗补助缴费。

2101199 卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出2520.00元,主要用于在职人员工伤保险、失业保险等缴费支出。

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金92504.76元,主要用于在职人员住房公积金缴纳。

)财政专户管理资金支出情况

本部门2025无财政专户管理资金支出,与上年相比无增减变化。

五、对下项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0.00,其中:政府采购货物预算0.00、政府采购服务预算0.00、政府采购工程预算0.00

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县青少年学生校外活动中心2025一般公共预算财政拨款三公经费合计1000.00,较上年减少1820.00,下降64.54%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

武定县青少年学生校外活动中心2025因公出国(境)费预算为0.00,较上年增加0.00增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

无增减变化原因是本年度和上年度我部门无因公出国(境)费预算

(二)公务接待费

武定县青少年学生校外活动中心2025年公务接待费预算1000.00,较上年减少1820.00,下降64.54%,国内公务接待批次为1次,共计接待14人次

减少的原因是严格执行厉行节约制度,减少公务活动接待。

(三)公务用车购置及运行维护费

武定县青少年学生校外活动中心2025年公务用车购置及运行维护费0.00,较上年增加0.00增长0.00%其中:公务用车购置费0.00,较上年增加0.00增长0.00%无增减变化原因为本年度和上年度我部门无公务用车购置费预算;公务用车运行维护费0.00,较上年增加0.00增长0.00%无增减变化原因为本年度和上年度我部门无公务用车运行维护费预算。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因为本年度和上年度我部门无公务用车购置费用及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度,我单位不涉及重点项目预算及绩效目标,在预算执行过程中,我们将不断建立健全相关绩效制度,规范资金和项目管理,充分发挥财政资金使用效益。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:普通高中学费、住宿费收入;刊物发行收入;收取的会费收入等。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县青少年学生校外活动中心2025年机关运行经费安排0.00,与上年对比增加0.00元,增长0.00%主要原因我单位为事业单位,无机关运行经费预算安排

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,武定县青少年学生校外活动中心资产总额592390.58,其中,流动资产372079.39,固定资产220311.19,对外投资及有价证券0.00,在建工程0.00,无形资产0.00,其他资产0.00。与上年相比,本年资产总额增加96404.34,其中固定资产减少25049.89。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00;处置车辆0辆,账面原值0.00;报废报损资产0项,账面原值0.00,实现资产处置收入0.00;资产使用收入0.00,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00鉴于截至20241231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为20251月资产月报数。

)政府购买服务预算情况

2025年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

 

武定县青少年学生校外活动中心2025年预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位2025年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

 

 

附:武定县青少年学生校外活动中心2025部门预算表

 

 

 

武定县青少年学生校外活动中心

2025325

 

 

监督索引号53232900256500111



武定县青少年学生校外活动中心2025年部门预算表20250314105528174.xls