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索  引  号:11532329015178442p-/2025-0326083 公文目录:部门预决算 发文机关:武定县政府办 发文字号: 主  题  词: 标      题:武定县插甸学校2025年部门预算公开 发布日期:2025年03月26日

武定县插甸学校2025年部门预算公开

监督索引号53232900236500400000

 

 武定县插甸学校2025年预算公开目录

 

第一部分 武定县插甸学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县插甸学校2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

2025年部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

2025年部门项目支出绩效目标表(本级下达)

2025年部门项目支出绩效目标表(另文下达)

2025年部门政府性基金预算支出预算表

2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

2025年对下转移支付预算表

2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

第三部分  武定县插甸学校2025年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县插甸学校2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻执行党和国家教育工作方针、政策,全面实施素质教育,实现更高水平的普及教育,提供更丰富的优质教育,培养德、智、体、美、劳等全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2.负责辖区内学校的教育教学业务、社会治安综合治理和安全工作、思想政治教育工作。

3.编制全镇教育事业的年度计划和招生计划,并组织、指导计划的实施。

4.管好用好国家的各类教育资金,改善和优化学校的办学条件,提升学校育人环境。

5.指导各校点开展思想政治和教育教学工作,组织好学校期末检测和学业水平考试,做好学生学籍管理工作。

6.完成县教育体育局和上级部门交办的其它工作。

(二)机构设置情况

我部门共设置7个内设机构,包括:校长室、副校长室、办公室、德育室、教科室、总务室、工会室。

所属单位0个。

)重点工作概述

2025年,我校将围绕“提质量、打基础、保安全”,进一步弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神,做好各项工作,具体如下:

1.加强班子队伍建设。建好建强一支坚持原则、廉洁自律、开拓进取、扎实工作、作风民主、团结协作、精干高效的管理人员队伍。

2.加强德育工作,全面提高学生思想道德水平,坚持“立德树人”根本任务,把握未成年人身心发育的特点,科学、创新地开展好各项宣传教育工作。

3.强抓安全工作,落实学校安全工作“教育、管理、保护”三大职能。通过每周教职工例会、国旗下讲话,时刻强调人身安全;做好各校点安全隐患排查整治工作,始终强调安全痕迹管理,建立健全各种安全档案。

4.以教学为中心,始终强抓教育教学质量。持续深化开展“五步导学”课堂教学模式,全面提高教师的课堂教学能力,进一步推动高效课堂建设,为全面提高学校教育教学质量强基固本。

5.加强财务管理工作,落实后勤保障、食品安全、经费管理、学生资助、校舍维修等保障性工作等,保障学校持续发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制153人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0事业编制153人。在职实有159人,其中:财政全额保障159人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员72人,其中:离休0人,退休72人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入35634213.21,其中:一般公共预算30584213.21,政府性基金0.00,国有资本经营收益0.00财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00,事业单位经营收入0.00,上级补助收入0.00,附属单位上缴收入0.00,其他收入5050000.00

与上年对比增加1405663.08元,增长4.11%,主要原因本年度将单位自有资金、学生食堂物资采购资金等其他收入纳入预算管理增加5050000.00元。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入30584213.21,其中:本年收入30584213.21,上年结转收入0.00。本年收入中,一般公共预算财政拨款30584213.21,政府性基金预算财政拨款0.00,国有资本经营收益财政拨款0.00

与上年对比减少3644336.92元,下降10.65%主要原因一是2024年正常退休2人,提前退休30人,2025年人员类工资福利支出减少;二是学生人数减少122人,城乡义务教育公用经费补助资金和营养餐、生活补助资金减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出35634213.21财政拨款安排支出30584213.21,其中基本支出30062407.89,与上年对比减少3587944.52元,下降10.66%主要原因2024年正常退休2人,提前退休30人,2025年人员类工资福利支出减少项目支出521805.32,与上年对比减少56392.40元,下降9.75%主要原因学生人数减少122人,城乡义务教育公用经费补助资金和营养餐、生活补助资金减少

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050201 教育支出—普通教育—学前教育475129.80元,主要用于学前教育阶段家庭经济困难学生生活补助和保障幼儿园正常运转的办公费、差旅费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护(修)费、培训费、劳务费等公用经费支出。

2050202 教育支出—普通教育—小学教育13503978.54元,主要用于义务教育小学阶段教职工工资福利支出;保障学校正常运转的差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护(修)费、会议费、培训费、劳务费等公用经费支出;义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助支出;营养改善计划补助支出。

2050203 教育支出—普通教育—初中教育6210103.75元,主要用于义务教育初中阶段教职工工资福利支出;保障学校正常运转的差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护(修)费、会议费、培训费、劳务费等公用经费支出;义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助支出;营养改善计划补助支出。

2050701 教育支出—特殊教育—特殊学校教育3366.00元,主要用于义务教育阶段随班就读及送教上门的残疾学生公用经费支出。

2050999 教育支出—教育费附加安排的支出—其他教育费附加安排的支出552240.00元,主要用于保障学校正常运转的办公费、差旅费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护(修)费、培训费、劳务费等公用经费支出。

2080502 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休2059680.60元,主要用于学校退休人员工资福利支出。

2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出2851651.83元,主要用于学校教职工基本养老保险缴费支出。

2080506 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出1047422.67元,主要用于学校教职工职业年金缴费支出。

2080801 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤95583.48元,主要用于学校教职工死亡抚恤支出。

2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗1021905.63元,主要用于学校教职工基本医疗保险缴费支出。

2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助888865.79元,主要用于学校教职工公务员医疗补助缴费支出。

2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出70922.24元,主要用于学校其他临时人员基本医疗保险缴费支出。

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1803362.88元,主要用于学校教职工缴纳住房公积金支出。

)财政专户管理资金支出情况

本部门2025无财政专户管理资金支出,与上年相比无增减变化。

五、对下项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,政府采购预算总额5088364.00,其中:政府采购货物预算5088364.00、政府采购服务预算0.00、政府采购工程预算0.00

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县插甸学校2025一般公共预算财政拨款三公经费合计7138.00,较上年减少221.00,下降3.00%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

武定县插甸学校2025因公出国(境)费预算为0.00,较上年增加0.00增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次无增减变化的原因是本年度和上年度我部门均无因公出国(境)费预算。

(二)公务接待费

武定县插甸学校2025年公务接待费预算7138.00,较上年减少221.00,下降3.00%,国内公务接待批次为21次,共计接待168人次

减少的原因一是大力加强预算管理改革,认真落实中央八项规定,树立过紧日子的思想,大力压减一般性支出规模,减少公务接待预算;二是随着远程视频会议系统的建设和完善,大部分会议和工作指导采用了视频会议的方式,现场会议减少,公务接待批次和人次减少

(三)公务用车购置及运行维护费

武定县插甸学校2025年公务用车购置及运行维护费0.00,较上年增加0.00增长0.00%其中:公务用车购置费0.00,较上年增加0.00增长0.00%无增减变化原因是我部门本年度和上年度均无公务用车购置;公务用车运行维护费0.00,较上年增加0.00增长0.00%无增减变化原因是我部门本年度和上年度均无公务用车运行维护费。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0无增减变化原因是我部门本年度和上年度均无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度,我单位不涉及重点项目预算及绩效目标,在预算执行过程中,我们将不断建立健全相关绩效制度,规范资金和项目管理,充分发挥财政资金使用效益。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县插甸学校2025年机关运行经费安排0.00,与上年对比增加0.00元,增长0.00%,主要原因是我单位为事业单位,无机关运行经费预算安排。

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,武定县插甸学校资产总额31795416.52,其中,流动资产1048407.73,固定资产27113035.86,对外投资及有价证券0.00,在建工程127800.00,无形资产494932.16,其他资产3011240.77。与上年相比,本年资产总额增加3885750.37,其中固定资产增加3957831.87。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00;处置车辆0辆,账面原值0.00;报废报损资产0项,账面原值0.00,实现资产处置收入0.00;资产使用收入0.00,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00鉴于截至20241231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为20251月资产月报数。

)政府购买服务预算情况

2025年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

 

武定县插甸学校2025年预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位2025年无重点领域财政项目预算

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

 

附:武定县插甸学校2025部门预算表

 

 

 

武定县插甸学校

2025325

 

监督索引号53232900236500400111



武定县插甸学校2025年部门预算表20250313030143675.xlsx