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中国共产党武定县委员会党史研究室2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
一是贯彻落实党中央、省、州、县委、县政府关于党史工作、地方志工作的方针、政策、指示、规划和决策部署、工作安排、具体要求。二是承担地方党史资料征集、编辑工作,开展地方党史研究,开展革命遗址、纪念设施的认定、审核和建设保护,对涉及地方党史全局性政策性的重要工作进行指导。三是开展党史革命史宣传教育,负责组织党史方面的重大纪念活动,总结党在武定的历史经验和优良传统,发挥党史资政育人作用,为新时代党的建设和县委、县政府决策服务,为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。四是负责地方党史重要史实认定,指导乡镇和县级部门党史工作,开展党史业务培训。五是贯彻落实国务院、省政府、州政府、县政府关于地方志工作的方针、政策、指示、规划和决策部署、工作安排、具体要求。六是组织、指导、督促和检查地方志工作,组织编辑地方志书,搜集、保存地方志文献、档案资料。七是开展地方志理论研究,组织开发利用地方志资源,负责地方志宣传、管理和出版审查、报批工作,开展方志业务培训。八是组织编纂地方综合年鉴。九是完成省州党史、地方志编纂委员会办公室和县委、县政府交办的其他任务。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置4个内设机构,包括:办公室、党史研究股、方志年鉴股、宣传教育股。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
我单位作为1个一级主管部门级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:
1.中国共产党武定县委员会党史研究室
纳入中国共产党武定县委员会党史研究室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的:公务员8人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人(离休0人,退休3人)。年末遗属3人。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。
三、重点工作概述
(一)党史研究成效明显。1.完成上报州委工作纪要涉及武定县的内容,上报稿件被评为优秀稿件。发放《中共武定县委执政纪要2022》200本。已完成70余万字的《中共武定县委工作纪要2023》的编辑出版。2.《中国共产党武定历史第二卷(1950—1978)》出版发行。3.完成史料征编。完成上报州征集武定参加红军的10人信息、失散在武定的红军4人、老红军口述(回忆)资料4个,整理上报州征集《红军长征过云南丛书》武定历史资料。重点征集到红军长征过武定期间13个军民鱼水情深的故事。4.党史科研在全州树标杆。《中国共产党武定县历史第一卷(1927——1950)》《滇北曙光》2024年获表扬为2015—2020年全省党史部门优秀科研成果。《中国共产党武定县历史第一卷(1927——1950)》《滇北曙光》获楚雄州第二届精品党史类表扬为一等精品党史。
(二)党史学习教育成效明显。主要领导为“万名党员进党校”培训班暨党务干部培训、楚雄州“壮鸡之星”青年电商人才培训班等作党的二十届三中全会精神和党史报告7场2,750余人,在革命遗址点为省民委、全县退休干部等90个单位作党史讲解14场近500余人,干部职工共为招商银行总行等20多个单位开展党史宣讲。1.建宣讲资料库。有党史宣讲材料50多个,互相学习,取长补短。2.领导带头宣讲。主要领导为“万名党员进党校”培训班暨党务干部培训、楚雄州“壮鸡之星”青年电商人才培训班等作党的二十届三中全会精神和党史报告7场2,750余人,在革命遗址点为省民委、全县退休干部等90个单位作党史讲解14场近500余人,干部职工共为招商银行总行等20多个单位开展党史宣讲。
(三)遗址保护成效明显。完成统计上报我县革命遗址情况。协调推进狮子山红色广场建设。争取到资金5万元,与县搬迁安置办共建武定县移民搬迁安置教育基地。
(四)志鉴编纂成效明显。完成《木高古村志》《万德村志》2部传统村落志的编纂,《荣丰村志》《己衣镇志》2部乡土志书正在修改完善。《武定县扶贫志》编纂抓紧推进,已完成初稿。《武定年鉴2024》按计划推进,完成省州年鉴供稿任务。完成《木高古村志》《万德村志》2部传统村落志的编纂,《荣丰村志》《己衣镇志》2部乡土志书正在修改完善。《武定县扶贫志》编纂抓紧推进,已完成初稿。《武定年鉴2024》按计划推进,完成省州年鉴供稿任务。
(五)其它工作成效明显。乡村振兴衔接推进,派出1名干部驻村开展工作,全体干部职工入户开展工作3次,为困难群众排忧解难。固定资产投资工作有效开展,完成季度入库和招商引资工作,二季度稳增长“擂台赛”获红旗1面。持续开展爱国卫生工作。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
中国共产党武定县委员会党史研究室2024年度无政府性基金财政拨款收入,《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表。
中国共产党武定县委员会党史研究室2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党武定县委员会党史研究室2024年度收入合计2,730,325.18元。其中:财政拨款收入2,730,325.18元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。
与上年相比,收入合计增加383,321.39元,增长16.33%。其中:财政拨款收入增加383,321.39元,增长16.33%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加0.00元,增长0.00%。主要原因一是2024年1名在职干部和1名退休干部去世,支出善后处理经费,人员经费增加325,238.67元,公用经费减少9,037.28元,导致基本支出较上年增加316,201.39元;二是2024年武财预〔2024〕63号《武定年鉴2022》《武定年鉴2021》出版经费等史志书刊编撰出版项目收入较上年增加57,120.00元(其中《中共武定县委工作纪要》编纂出版专项资金较上年增加1,040.00元,《武定年鉴2021》出版经费增加48,000.00元,《武定年鉴2022》出版经费增加106,000.00元,《武定年鉴2024》编纂出版专项资金增加1,040.00元,《中国共产党武定县历史第二卷》编纂出版专项资金较上年减少98,960.00),武财预〔2024〕128号二季度擂台赛奖励资金安排项目收入较上年增加10,000.00元。
二、支出决算情况说明
中国共产党武定县委员会党史研究室2024年度支出合计2,742,155.18元。其中:基本支出2,416,325.18元,占总支出的88.12%;项目支出325,830.00元,占总支出的11.88%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计增加333,885.19元,增长3.86%。其中:基本支出增加316,201.39元,增长15.06%;项目支出增加17,683.80元,增长5.74%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长%.00;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。主要原因一是2024年1名在职干部和1名退休干部去世,支出善后处理经费,人员经费增加325,238.67元,公用经费减少9,037.28元,导致基本支出较上年增加316,201.39元;二是2024年项目支出较上年增加17,683.80元,其中二季度擂台赛奖励资金项目支出增加10,000.00元,《武定年鉴》《中共武定县委工作纪要》等史志书刊编撰出版项目支出较上年增加12,653.80元(《武定年鉴2021》出版经费增加48,000.00元,《武定年鉴2022》出版经费增加106,000.00元,《武定年鉴2024》编纂出版专项资金增加1,040.00元,《中共武定县委工作纪要》编纂出版专项资金增加1,040.00元,《中国共产党武定县历史第二卷》编纂出版专项资金较上年减少143,426.20元),2024年中共武定特别支部纪念碑建设项目支出较上年减少4,970.00元。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障中国共产党武定县委员会党史研究室机构正常运转的日常支出2,416,325.18元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,254,266.20元,占基本支出的93.29%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费162,058.98元,占基本支出的6.71%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障中国共产党武定县委员会党史研究室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出325,830.00元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
《武定年鉴2024》编纂出版资金100,000.00元,主要用于完成《武定年鉴2024》编纂出版发行。
《武定年鉴2021》出版经费48,000.00元,主要用于完成《武定年鉴2021》编纂出版发行。
《武定年鉴2022》出版经费106,000.00元,主要用于完成《武定年鉴2022》编纂出版发行。
《中共武定县委工作纪要2023》编撰出版经费50,000.00元,主要用于完成完成《中共武定县委工作纪要》编撰出版发行工作。
二季度擂台赛奖励资金10,000.00元,主要用于完成县委、县政府各项重点工作。
中共武定特别支部纪念碑建设修缮保护经费11,830.00元,主要用于中共武定特别支部纪念碑建设修缮。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党武定县委员会党史研究室2024年度一般公共预算财政拨款支出2,730,325.18元,占本年支出合计的99.57%。与上年相比增加383,321.39元,增长16.33%,完成年初预算的131.26%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出1,659,617.22元,占一般公共预算财政拨款总支出的60.78%,完成年初预算的104.91%。其中行政运行支出1,345,617.22元,主要用于工资支出1,183,558.24元、用于水电费和办公费等支出162,058.98元;一般行政管理事务支出314,000.00元,主要用于支付《武定年鉴》《中共武定县委工作纪要》编辑出版。年初预算数和调整预算数有差异的原因:2024年1名在职干部和1名退休干部去世,人员经费和公用经费有变化。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出847,063.26元,占一般公共预算财政拨款总支出的31.02%,完成年初预算的332.96%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出155,959.36元,机关事业单位职业年金缴费支出126,823.37元,死亡抚恤支出484,986.48元。造成预决算差异的主要原因是2024年1名在职干部和1名退休干部去世,支出善后处理经费,人员经费支出增加。
9.卫生健康(类)支出97,267.70元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%,完成年初预算的89.23%。主要用于行政事业单位医疗53,219.94元,公务员医疗补助40,810.76元,其他行政事业单位医疗支出3,237.00元;造成预决算差异的主要原因是2024年1名在职干部和1名退休干部去世,支出善后处理经费,人员经费支出增加。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出126,377.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%,完成年初预算的93.84%,主要用于住房公积金支出126,377.00;造成预决算差异的主要原因是2024年1名在职干部去世,住房公积金支出减少。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,750.00元,决算为1,355.00元,完成年初预算的28.53%;支出决算较上年减少3,545.00元,下降72.35%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为4,750.00元,决算为1,355.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的28.53%。
因公出国(境)费支出决算较上年减少0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年减少3,545.00元,下降72.35%;具体是国内接待费支出决算1,355.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少3,545.00元,下降72.35%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,750.00元,支出决算为1,355.00元,完成年初预算的28.53%,支出决算较上年减少3,545.00元,下降72.35%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为4,750.00元,决算为1,355.00元,完成年初预算的28.53%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位办公经费困难,向财政部门申请年初预算公务接待费3,395.00元改变用途用于办公经费支出,加之县委党史研究室认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则,厉行节约反对浪费,业务接待较上年有所减少,公务接待费用有所减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算减少0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算减少3,545.00元,下降72.35%,具体是国内接待费支出决算1,355.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少3,545.00元,下降72.35%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位办公经费困难,向财政部门申请年初预算公务接待费3,395.00元改变用途用于办公经费支出,加之县委党史研究室认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则,厉行节约反对浪费,业务接待较上年有所减少,公务接待费用有所减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0.0个,累计0.0人次。
2.购置车辆0.0辆。
3.安排国内公务接待3.0批次(其中:外事接待0.0批次),接待人次24.0人(其中:外事接待人次0.0人)。一是用于支付编撰出版《中共武定县委工作纪要》《扶贫志》《武定年鉴》等史志书刊,印刷公司来洽谈业务、改稿校稿时发生的接待费用;二是支付在开展党史研究主责主业时,上级业务部门及其他涉及党史业务的人士来指导、对接工作时发生的接待费用;三是开展招商引资、固定资产投资、乡村振兴等工作产生的接待费用。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党武定县委员会党史研究室2024年机关运行经费支出162,058.98元,比上年减少9,037.28元,下降5.28%,主要原因是2024年1名在职干部和1名退休干部去世,公用经费相应减少。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、其他交通费用(公车平台租车费)、差旅费(驻村工作队员经费)等商品和服务支出。
1.302商品和服务支出162,058.98元;
2.30201办公费29,307.96元;
3.30205水费559.20元;
4.30206电费6,977.04元;
5.30207邮电费40.00元;
6.30211差旅费19,369.00元;
7.30217公务接待费1,355.00元;
8.30226劳务费1,950.00元;
9.30228工会经费17,340.78元;
10.30239其他交通费用83,360.00元;
11.30299其他商品和服务支出1,800.00元。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,中国共产党武定县委员会党史研究室资产总额1,588,651.97元,其中流动资产98,384.24元,固定资产1,490,267.73元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额(减少)317,265.54元,其中固定资产减少310,875.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,单位政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
没有其他情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
七、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
十、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53232900128401111
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